西岔鎮(zhèn)人民政府(本級)2019年度部門決算情況說明
來源: 西岔鎮(zhèn)人民政府
時間: 2020/09/23/ 15:48
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2019年度
西岔鎮(zhèn)人民政府(本級)部門決算
目錄
一、部門概況
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?。ǘC構設置
二、部門決算執(zhí)行情況
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(二)收入決算表
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(四)財政撥款收入支出決算總表
?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算表
?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算表
?。ㄆ撸┮话愎差A算財政撥款“三公”經費支出決算表
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明
四、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況
?。ǘ?ldquo;三公”經費分項支出情況
?。ㄈ?ldquo;三公”經費實物量情況
五、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
?。ǘ﹪匈Y產占用情況說明
?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明
?。ㄋ模╊A算績效管理情況說明
六、專業(yè)名詞解釋
西岔鎮(zhèn)人民政府(本級)
2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
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本部門的主要職能是發(fā)行具體組織和管理國家行政事務的職能,領導和管理經濟、科學、文化、衛(wèi)生、計劃生育、民政等工作。
主要職責是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令決定;執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務事業(yè);依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算;為農民提供有效的科技、文化、信息、衛(wèi)生、體育、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產等方面的服務;開展社會主義與法制教育,加強社會治安綜合治理,調節(jié)民事糾紛,維護社會秩序;推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益;負責民政工作,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作,辦理兵役事項;承辦上級人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
本部門設立黨政辦公室、財政所、農業(yè)科技服務中心、計生服務中心、經濟發(fā)展促進中心5個部門。本部門財政供養(yǎng)人員75人,其中行政事業(yè)在職干部職工61人,退職人員10人,精簡下放人員2人,遺屬補助2人。在職干部職工中,行政15人,行政工勤1人,事業(yè)干部45人,其中黨政辦(事業(yè))32人,財政3人,計生1人,農業(yè)9人。
二、2019年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、2019年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度收入總計1142.93萬元,支出總計1164.78萬元。與2018年決算數(shù)相比,收入增加215.86萬元、增長23.28%,支出增加237.71萬元、增長25.64%,主要原因是部分人員調入調整至我單位,導致我單位人員增加,人員經費增加。
本部門2019年度收入合計1142.93萬元,其中:財政撥款收入 1142.93萬元,占100.00%。
本部門2019年度支出合計1164.78萬元,其中:基本支出907.78萬元,占77.94%;項目支出257.00萬元,占22.06%;
本部門2019年度年末結轉和結余26.04萬元,較上年減少21.84萬元。
?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明
本部門2019年度財政撥款收入合計1164.78萬元,較上年決算數(shù)增加 215.86萬元,增長 23.28%。主要原因是我單位人員與項目較2018年均有增加。較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。
本部門2019年度財政撥款支出合計1164.78萬元,較上年決算數(shù)增加237.71萬元,增長25.64%。主要原因是我單位人員與項目較2018年均有增加。較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。
本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出497.06萬元,占 42.67%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元; 社會保障與就業(yè)支出 82.07萬元,占7.05%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 71.45萬元,占6.13%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元;農林水支出 230.53萬元,占19.79%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元;住房保障支出 38.58萬元,占3.31%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元。交通運輸支出8.14萬元,占0.70%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出907.78萬元。其中:人員經費 673.45萬元,較上年增加136.45萬元,主要原因是我單位人員較上年增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。公用經費234.33萬元,較上年增加-7.05萬元,主要用途包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
四、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況。
2019年度本部門“三公”經費支出共計7.18萬元,較年初預算數(shù)增加-3.32萬元,,主要原因是車輛保養(yǎng)較好,維修費用少,較上年支出數(shù)增加-5.49萬元,主要原因是我鎮(zhèn)較上年征地拆遷任務減少。
?。ǘ?ldquo;三公”經費分項支出情況。
2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是我單位無因公出國(境)工作。
公務車購置費0.00萬元,,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務車運行維護費7.18萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數(shù)增加-3.32萬元,主要原因是車輛保養(yǎng)較好,維修費用少,較上年支出數(shù)增加-5.49萬元,主要原因是我鎮(zhèn)較上年征地拆遷任務減少。
公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
(三)“三公”經費實物量情況。
2019 年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事 接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元。
五、其他需要說明的事項
?。ㄒ唬C關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出234.33萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較2017年增加-7.05萬元,增長-2.92%。
?。ǘ﹪匈Y產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
?。ㄈ?nbsp;政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額12.21萬元,其中:政府采購貨物支出12.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購電腦、打印機、復印機、碎紙機等。
?。ㄋ模╊A算績效管理情況說明。本部門2018年為開展預算績效管理工作。
六、專業(yè)名詞解釋。
?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?。ǘ┦聵I(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?。ㄈ┙洜I收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
?。ㄋ模?nbsp;其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收 支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事 業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金
?。┠瓿踅Y轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
?。ㄆ撸┙Y余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄊ唬┙洜I支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
?。ㄊ?ldquo;三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?。ㄊC關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
?。ㄊ撸┢渌Y本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。