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永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部
2019年度部門決算情況說明

來源: 永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部

時(shí)間: 2020/09/19/ 10:41 

字號(hào):[][][]

目錄

  一、部門概況

 ?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

 ?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門決算執(zhí)行情況

 ?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

  (二)收入決算表

 ?。ㄈ┲С鰶Q算表

  (四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

 ?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 ?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 ?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 ?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  三、部門決算情況說明

 ?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

 ?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

 ?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

 ?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

  五、其他需要說明的事項(xiàng)

 ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

  (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

 ?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明

 ?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

  六、專業(yè)名詞解釋

永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部

2019年度部門決算情況說明

  一、部門基本情況

 ?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

  永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū),位于蘭州至中川機(jī)場(chǎng)高速公路兩側(cè),北起中川鎮(zhèn)史喇口村,南至樹屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。工程自2000年實(shí)施以來,累計(jì)完成各類造林面積71782畝,承擔(dān)了蘭州新區(qū)16000畝的綠化造林任務(wù)),成活各類樹木900萬株,特別是蘭州—中川機(jī)場(chǎng)綠色文明的建設(shè)為中外人士留下了深刻的影響。林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善,為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。

 ?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  我部于2000年9月1日成立運(yùn)行,設(shè)立有辦公室、工程科、綠化科、財(cái)務(wù)科4個(gè)科室,另外根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)科室有防火辦公室和資源管理辦公室,每個(gè)科室科長1人,副科長1人。我部截止2019年12月31日工作人員27人(包含1名新區(qū)聘用人員),其中指揮1名,副指揮2名。

  二、2019年度部門決算報(bào)表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  三、2019年度部門決算情況說明

 ?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

  本 部門2019年度收入總計(jì)3507.36萬元,支出總計(jì)3507.36萬元。與2018年決算數(shù)4503.69萬元相比,收入減少996.33萬元,減少22.12%,支出減少996.33萬元,減少22.12%,主要原因是蘭州至中川城際鐵路在建工程項(xiàng)目撥款進(jìn)度款減少。

  本部門2019年度收入合計(jì)3507.36萬元,其中:財(cái)政撥款收入3507.36萬元,占100.00%。

  本部門2019年度支出合3507.36萬元,其中:基本支出500.58萬元,占14.27%;項(xiàng)目支出 3006.78萬元,占85.73%。

 ?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3507.36萬元,較上年決算數(shù)減少996.33萬元,減少22.12%。主要原因是蘭州至中川城際鐵路項(xiàng)目進(jìn)度撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少996.33萬元,減少22.12%。主要原因是蘭州至中川城際鐵路項(xiàng)目進(jìn)度撥款減少。

  本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:(1)基本支出500.58萬元,占總支出的14.27%。其中:基本工資支出99.90萬元,占總支出的2.85%;津貼補(bǔ)貼86.28萬元,占總支出的2.46%;伙食補(bǔ)助費(fèi)支出20.86萬元,占總支出的0.59%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.31萬,占總支出的0.95%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.43萬元,占總支出的0.44%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)繳費(fèi)10.32萬元,占總支出的0.29%;其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.17萬元,占總支出的0.09%;住房公積金支出21.97萬元,占總支出的0.63%;其他工資福利支出18.96萬元,占總支出的0.54%。(2)農(nóng)林水支出3006.72萬元,占總支出的85.73% 。

 ?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出500.58萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)456.52萬元,較上年增加-61.69萬元,人員經(jīng)費(fèi)主要包括有工資福利支出309.92萬元,商品和服務(wù)支出47.07萬元,較上年增加6.33萬元,包括有辦公費(fèi)2.1萬元,水電費(fèi)10萬元,郵電費(fèi)5.25萬元,取暖費(fèi)4.9萬元,差旅費(fèi)4.37萬元,維修費(fèi)3萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.36萬元,福利費(fèi)4.25萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助143.59萬元

  四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.37萬元,較上年減少0.06萬元,減少原因:縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬元,與上年相比增加0.00萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、林區(qū)內(nèi)護(hù)林防火等檢查工作所需車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)等。

  公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元,較上年支出數(shù)減少0.06萬元,主要用于上級(jí)單位到我單位檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作,主要原因是縮減“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

  2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待6批次53人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人;國(境)內(nèi)公務(wù)接待6批次53人

  五、其他需要說明的事項(xiàng)

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.07萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等為了保障日常工作的開展。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加9.34萬元,增長24.75%,主要原因是人員數(shù)量增加,此外部分原因是物價(jià)上漲造成的。

 ?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛。

 ?。ㄈ?nbsp;政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額0.00萬

  六、專業(yè)名詞解釋。

  (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

 ?。ㄈ┙?jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

  (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

 ?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

  (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

 ?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

 ?。ㄊ撸┢渌Y本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

  附件:永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部2019年度部門決算公開表

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