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無(wú)障礙

2022年度蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(匯總)部門(mén)決算

來(lái)源: 蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

時(shí)間: 2023/09/19/ 18:09 

字號(hào):[][][]

  目 錄

  第一部分 部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 2022年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)在蘭州新區(qū)管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下:(一)貫徹落實(shí)黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策,統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分高,健全落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。(三)制定并組織落實(shí)新區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案,負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織和指導(dǎo)新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援,報(bào)告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)新區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。(五)貫徹落實(shí)國(guó)家、省藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估,負(fù)責(zé)國(guó)家和省食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)。(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。(七)制定新區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。(八)負(fù)責(zé)新區(qū)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。(九)擬訂并實(shí)施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施相關(guān)科研項(xiàng)目;推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。(十)負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)衛(wèi)生行業(yè)國(guó)際交流合作與援外工作,開(kāi)展與港澳臺(tái)的交流與合作。(十一)制定并組織實(shí)施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施,加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的中醫(yī)藥建設(shè),加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度,協(xié)調(diào)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。(十二)負(fù)責(zé)新區(qū)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)新區(qū)重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。(十三)負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作,維護(hù)患者在就醫(yī)過(guò)程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。(十四)負(fù)責(zé)新區(qū)紅十字會(huì)的業(yè)務(wù)工作。(十五)負(fù)責(zé)新區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的業(yè)務(wù)工作。(十六)完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)上述職責(zé),蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)系統(tǒng)共計(jì)10家匯總單位,分別為蘭州新區(qū)衛(wèi)健委本級(jí)、疾病預(yù)防控制中心、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院、秦川衛(wèi)生院、中川衛(wèi)生院、西岔衛(wèi)生院、雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、西岔綜合門(mén)診部。

  2022年末在職人員編制856人,實(shí)有856人,其中:離休0人,退休 1人,遺屬人員10人,社會(huì)臨時(shí)聘用296人。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  以上表請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件。(備注:公開(kāi)07表和公開(kāi)08表本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故表7和表8無(wú)數(shù)據(jù)。)

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)均為81224.13萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加32792.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.71%,主要原因是2022年因新冠肺炎疫情防控工作收入支出增加,主要為建設(shè)蘭州國(guó)際健康驛站項(xiàng)目、方艙醫(yī)院及集中隔離點(diǎn)建設(shè)資金增加。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)73888.16萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入53334.82萬(wàn)元,占72.18%;上級(jí)補(bǔ)助收入3220.73萬(wàn)元,占4.36%;事業(yè)收入16805.48萬(wàn)元,占22.74%;其他收入527.14萬(wàn)元,占0.71%;

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)73211.26萬(wàn)元,其中:基本支出26447.63萬(wàn)元,占36.13%;項(xiàng)目支出46763.63萬(wàn)元,占63.87%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為53336.82萬(wàn)元。與上年相比,各增加26329.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)97.49%。主要原因是2022年因新冠肺炎疫情防控工作收入支出增加,主要為建設(shè)蘭州國(guó)際健康驛站項(xiàng)目、方艙醫(yī)院及集中隔離點(diǎn)建設(shè)資金增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53336.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加26362.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)97.73%。主要原因是2022年因新冠肺炎疫情防控工作收入支出增加,主要為建設(shè)蘭州國(guó)際健康驛站項(xiàng)目、方艙醫(yī)院及集中隔離點(diǎn)建設(shè)資金增加。

  主要用于以下幾個(gè)方面:

  1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為12.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在填報(bào)2022年決算報(bào)表時(shí),將社會(huì)保障和就業(yè)支付年初預(yù)算數(shù)12.55萬(wàn)元,填至衛(wèi)生健康支出。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為445.65萬(wàn)元,支出決算為457.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.77%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)健委在填報(bào)2022年決算報(bào)表時(shí),將社會(huì)保障和就業(yè)支付年初預(yù)算數(shù)43.34萬(wàn)元,填至衛(wèi)生健康支出。

  3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13807.58萬(wàn)元,支出決算為52461.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的379.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因新冠疫情防控工作需要,追加本級(jí)及省及疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金和中央轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金,造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

  4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為404.52萬(wàn)元,支出決算為404.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人員,相關(guān)增加了人員經(jīng)費(fèi)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10031.32萬(wàn)元。其中:

  人員經(jīng)費(fèi)9331.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加477.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.39%,主要原因是衛(wèi)健系統(tǒng)引進(jìn)人才,增加人員增加人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

  公用經(jīng)費(fèi)700.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少281.25萬(wàn)元,下降28.65%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

  七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.59萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加5.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.29%,主要原因是增加了蘭州新區(qū)聯(lián)防聯(lián)控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦公經(jīng)費(fèi)支出。

  本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出37.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.31%,主要原因是新區(qū)紅十字會(huì)辦公室職能增設(shè)至新區(qū)衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管科,相應(yīng)增加了紅十字救護(hù)員培訓(xùn)費(fèi)支出。

  八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)13.68萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出13.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

  九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛11輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)8輛,其他用車(chē)主要是用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查、基層單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)等工作、基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)用車(chē)、急救用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

  十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.50萬(wàn)元,支出決算為10.79萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)增加0.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.92%,主要原因是疫情防控用車(chē)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

  2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為17.50萬(wàn)元,支出決算為10.79萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)增加0.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.92%,主要原因是疫情防控用車(chē)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

  其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)采購(gòu)計(jì)劃,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是我單位本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)采購(gòu)計(jì)劃。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為17.50萬(wàn)元,支出決算為10.79萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)增加0.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.92%,主要原因是疫情防控用車(chē)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

  3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年度無(wú)公務(wù)接待支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是我單位本年度無(wú)公務(wù)接待支出。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  (三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  2022年本部門(mén)開(kāi)展了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià),以上績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容,衛(wèi)生系統(tǒng)各單位在單位獨(dú)立決算公開(kāi)時(shí)各自公開(kāi)。

第五部分 名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

  四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

  五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  六、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

  七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  附件1:蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)匯總決算公開(kāi)表

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