2022年度蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(本級)部門決算
來源: 蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會
時間: 2023/09/19/ 18:09
字號:[大][中][小]
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會在蘭州新區(qū)管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下:(一)貫徹落實黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策,統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。(二)協(xié)調(diào)推進深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分高,健全落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。(三)制定并組織落實新區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估方案,負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織和指導(dǎo)新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援,報告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負責(zé)推進新區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。(五)貫徹落實國家、省藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估,負責(zé)國家和省食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評價。(六)負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負責(zé)傳染病防治監(jiān)督,建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。(七)制定新區(qū)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。(八)負責(zé)新區(qū)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實施計劃生育相關(guān)政策。(九)擬訂并實施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施相關(guān)科研項目;推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。(十)負責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作,依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調(diào)查。組織指導(dǎo)衛(wèi)生行業(yè)國際交流合作與援外工作,開展與港澳臺的交流與合作。(十一)制定并組織實施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施,加強醫(yī)療機構(gòu)和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的中醫(yī)藥建設(shè),加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度,協(xié)調(diào)推進中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。(十二)負責(zé)新區(qū)確定的保健對象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)新區(qū)重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。(十三)負責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作,維護患者在就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。(十四)負責(zé)新區(qū)紅十字會的業(yè)務(wù)工作。(十五)負責(zé)新區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的業(yè)務(wù)工作。(十六)完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別為:辦公室、黨群人事工作科、發(fā)展規(guī)劃科、法制監(jiān)督與職業(yè)健康科、疾控與健康教育科、醫(yī)政醫(yī)管科(新區(qū)紅十字會辦公室)、基層婦幼與家庭發(fā)展科。
2022年末在職人員編制34人,實有 26人,其中:離休0人,退休 1人,遺屬人員0人,社會臨時聘用4人。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
以上表請詳見附件。(備注:公開07表和公開08表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故表7和表8無數(shù)據(jù)。)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為41924.56萬元。與上年度相比,收、支總計各增加24048.53萬元,增長134.53%,主要原因是2022年因新冠肺炎疫情防控工作收入支出增加,主要為建設(shè)蘭州國際健康驛站項目、方艙醫(yī)院及集中隔離點建設(shè)資金增加。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計41922.56萬元,其中:財政撥款收入41887.56萬元,占99.92%;其他收入35.00萬元,占0.08%;
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計41897.01萬元,其中:基本支出714.64萬元,占1.71%;項目支出41182.38萬元,占98.29%;
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為41889.56萬元。與上年相比,各增加24013.53萬元,增長134.33%。主要原因是2022年因新冠肺炎疫情防控工作收入支出增加,主要為建設(shè)蘭州國際健康驛站項目、方艙醫(yī)院及集中隔離點建設(shè)資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41889.56萬元,較上年決算數(shù)增加24046.8萬元,增長134.77%。主要原因是2022年因新冠肺炎疫情防控工作收入支出增加,主要為建設(shè)蘭州國際健康驛站項目、方艙醫(yī)院及集中隔離點建設(shè)資金增加。
1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為2.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該筆資金為蘭州新區(qū)“十四五”衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃尾款,2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為43.34萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在填報2022年決算報表時,將社會保障和就業(yè)支付年初預(yù)算數(shù)43.34萬元,填至衛(wèi)生健康支出。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3743.82萬元,支出決算為41821.52萬元,完成年初預(yù)算的1117.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因新冠疫情防控工作需要,追加本級及省及疫情防控專項資金和中央轉(zhuǎn)移支付重點項目建設(shè)資金,造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.71萬元,支出決算為22.71萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出714.64萬元。其中:
人員經(jīng)費658.04萬元,較上年決算數(shù)減少52.46萬元,下降7.38%,主要原因是2022年減少了7人,調(diào)入蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
公用經(jīng)費56.59萬元,較上年決算數(shù)增加5.27萬元,增長10.28%,主要原因是增加了蘭州新區(qū)聯(lián)防聯(lián)控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦公經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費等。
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出56.59萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.28萬元,增長10.29%,主要原因是增加了蘭州新區(qū)聯(lián)防聯(lián)控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦公經(jīng)費支出。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出5.19萬元,較上年決算數(shù)增加5.15萬元,增長10300.0%,主要原因是新區(qū)紅十字會辦公室職能增設(shè)至新區(qū)衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管科,相應(yīng)增加了紅十字救護員培訓(xùn)費支出。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查、基層單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)等工作。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為10.50萬元,支出決算為3.79萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)增加0.2萬元,增長5.65%,主要原因是疫情防控用車車輛運行維護費增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無因公出國(境)費用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位無因公出國(境)費用。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為10.50萬元,支出決算為3.79萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)增加0.2萬元,增長5.65%,主要原因是疫情防控用車車輛運行維護費增加。
其中:公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年度無公務(wù)用車采購計劃,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位本年度無公務(wù)用車采購計劃。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為10.50萬元,支出決算為3.79萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)增加0.2萬元,增長5.65%,主要原因是疫情防控用車車輛運行維護費增加。
3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年度無公務(wù)接待支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位本年度無公務(wù)接待支出。
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目19個,共涉及資金41887.56萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的99.91%。從評價情況來看,對項目自評結(jié)果存在偏差原因進行分析總結(jié),明確改進措施。將相關(guān)結(jié)果與項目進度安排及時反饋各實施部門,明確整改時限并上報相關(guān)整改情況,接受監(jiān)督檢查。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表(詳見附見)
我部門在2022年度部門決算中反映急救運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費、干部體檢項目經(jīng)費紅十字運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費、醫(yī)政醫(yī)改管理項目經(jīng)費、中醫(yī)藥建設(shè)和發(fā)展項目經(jīng)費等19個項目績效自評結(jié)果。XXX項目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98.4分。項目全年預(yù)算數(shù)為3766.53萬元,執(zhí)行數(shù)為41887.56萬元,完成預(yù)算的1112.09%。項目績效目標(biāo)完成情況:目標(biāo)1完成情況:一是嚴格落實“外防輸入”措施。密切關(guān)注國內(nèi)外疫情走勢,每日動態(tài)調(diào)整防控措施并及時推送,實行“落地查、分類采、分類管”,實現(xiàn)科學(xué)施策、精準(zhǔn)管控,確保重點人員不失管、不漏管,累計留觀省外疫情重點地區(qū)來新區(qū)4.8萬人。圓滿完成入境航班15架次2699名境外歸國人員集中隔離醫(yī)學(xué)觀察保障任務(wù)。二是全面加強核酸檢測??茖W(xué)設(shè)置核酸檢測點155個、流動采樣隊50個,建立核酸檢測調(diào)度專班,提高核酸檢測效率。一年來累計開展常態(tài)化核酸檢測、重點區(qū)域及重點人員核酸檢測2446萬人次。三是精準(zhǔn)開展流調(diào)溯源。集中流調(diào)隊伍力量,優(yōu)化工作機制。組建70支、200人流調(diào)隊。充分運用“三公”機制、“十同”辦法,成立追陽小分隊,以不怕苦、不怕累、事不過夜的過硬工作作風(fēng),狠抓流調(diào)追陽工作,全面提高流調(diào)時效性和精準(zhǔn)度,實現(xiàn)外來人員落地漏檢率全省最低。四是強化數(shù)據(jù)核查。每日下發(fā)協(xié)查數(shù)據(jù),將風(fēng)險人員最快完成核查,最快實現(xiàn)管控,做到“人數(shù)清、位置清、管控清”。處置區(qū)域協(xié)查信息173003條,完成率100%。五是全力做好隔離保障服務(wù)。緊急搶建新區(qū)康復(fù)驛站1-3#艙、健康驛站、會展中心、秦川方艙、省體育館、實訓(xùn)基地等8個方艙,設(shè)置床位2.96萬張,累計收治蘭州市、臨夏州等周邊市州陽性感染人員7萬余人。快速改造瑞嶺雅苑酒店等隔離點50個、隔離房間1.3萬間,累計隔離密接7293人。全面承擔(dān)方艙醫(yī)院近3萬余人及省級醫(yī)療隊6800余人的食宿、防疫物資等保障工作,每天供餐10萬余份,日均花費600余萬元。選派100名醫(yī)務(wù)人員迅速支援白銀市核酸采樣工作,未發(fā)生1例感染。六是積極開展醫(yī)療救治。國家“新十條”和省“二十條”出臺后,及時有序引導(dǎo)疏解方艙醫(yī)院和集中隔離點人員返家,全力做好醫(yī)療救治和藥品準(zhǔn)備。按常規(guī)門診量儲備充足藥品,特別是阿茲夫定等用于治療重癥的藥物共儲備416盒,可滿足新區(qū)1個月使用量;儲備各類治療藥物22.5萬盒(瓶),可滿足新區(qū)群眾3個月疫情用藥需求。目前,共收治重癥患者23人,未出現(xiàn)醫(yī)療資源擠兌。加強重點人群健康摸底及分類管理,共摸排65歲以上老年人20043人,采取“紅、黃、綠”分色精準(zhǔn)服務(wù)。七是推進重點人群疫苗接種。組織開展“健康評估行動”,對老年人口總數(shù)、已接種人數(shù)、區(qū)外接種、死亡、未接種人群分門別類建立臺賬,動態(tài)更新。經(jīng)實際摸排,新區(qū)60歲及以上老年人32540人(80歲以上3014人,60-79歲29526人),其中80歲以上第一劑次實際接種率96.02%、第二劑次(全程)實際接種率98.84%、加強免疫實際接種率98.91%;60-79歲第二劑次(全程)實際接種率99.93%、加強免疫實際接種率99.75%,均達到省級指標(biāo)。。
目標(biāo)2完成情況:至目前,新區(qū)共管理高血壓患者14654人,規(guī)范管理率80%;糖尿病患者3103人,規(guī)范管理率85%。嚴重精神障礙患者報告患病率2.68‰。不斷提升65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率,完成老年人體檢13606人,體檢率79.50%。建立居民健康檔案222849份,建檔率77.32%。3家基層醫(yī)療機構(gòu)達到“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動推薦標(biāo)準(zhǔn),完成定西29名村醫(yī)“國家基層衛(wèi)生人才能力提升項目”。深化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)內(nèi)涵,以“一人一策”“一病一方”為原則,提供個性化、全方位簽約服務(wù),累計開展政策宣傳12場次,惠及700余人次,被甘肅電視臺、甘肅日報等媒體多次宣傳報道。持續(xù)開展健康教育,舉辦知識講座70余次、健康咨詢60余次,個性化健康教育3萬余人次,發(fā)放各類宣傳資料7萬余份。創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個、衛(wèi)生社區(qū)7個、衛(wèi)生村12個、衛(wèi)生單位5個。大力提升醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)質(zhì)量,深入開展養(yǎng)老詐騙宣傳教育,推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與轄區(qū)日間照料中心、養(yǎng)老機構(gòu)簽訂服務(wù)協(xié)議。2022年新安社區(qū)創(chuàng)建為全國示范性老年友好型社區(qū)。目標(biāo)3完成情況:邀請省婦幼保健院專家開展了孕產(chǎn)婦、兒童健康管理專項培訓(xùn),對轄區(qū)高危孕產(chǎn)婦病例開展專業(yè)評審,對新區(qū)母嬰保健工作人員能力提升起到了積極作用。組織基層醫(yī)療機構(gòu)全員參與基層能力提升遠程培訓(xùn)項目。目標(biāo)4完成情況:全面開展核酸檢測集中采樣點多輪次督導(dǎo)檢查,對民營醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督檢查100%覆蓋。集中開展“醫(yī)療亂象整治”“不合理診療”“醫(yī)藥購銷領(lǐng)域不正之風(fēng)”等7個專項行動。對違法違規(guī)行為進行嚴肅查處,共立案處罰12起。組織開展“職業(yè)病防治重點問題”“急性中毒隱患”等多個專項治理,全年無職業(yè)病人事故發(fā)生。深化放管服改革,共辦理行政審批事項247件,全年無投訴、零差評。目標(biāo)5完成情況:一是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心、省級集中醫(yī)學(xué)觀察隔離點、醫(yī)療應(yīng)急物資儲備庫建設(shè)項目已完成主體施工。二是蘭州空港國際健康驛站集中隔離區(qū)814間隔離用房投入使用,方艙醫(yī)院區(qū)正加快建設(shè)。三是移民安置區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項目已完成主體施工,化工園區(qū)急救分站和瑞嶺名郡、瑞嶺錦繡、瑞嶺馨苑3個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建成投運。目標(biāo)6完成情況:完成繳納村醫(yī)養(yǎng)老保險補助及離崗村醫(yī)養(yǎng)老補助、定額補助。定村醫(yī)隊伍,為離崗村醫(yī)解決后顧之憂,提高基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力。目標(biāo)7完成情況:一是醫(yī)療服務(wù)水平不斷提升。截至12月底,新區(qū)公立醫(yī)療機構(gòu)實現(xiàn)醫(yī)療收入1.59億元,其中:新區(qū)第一人民醫(yī)院收入1.1億元,同比增長35.1%;床位使用率83.9%,門診患者25萬人次,同比增長8.93%;住院患者1.2萬人次,同比增長9.09%。各基層醫(yī)療機構(gòu)實現(xiàn)醫(yī)療收入4965萬元,同比增長83.9%;門診患者18.68萬人次,同比增長12.6%;住院患者2610人次,同比下降32.7%(主要受疫情影響)。二是啟動緊密型醫(yī)共體試點工作,成立了醫(yī)共體理事會,制定了章程和制度,成立了“七中心”。組織新區(qū)第一人民醫(yī)院專家定期到秦川中心衛(wèi)生院開展業(yè)務(wù)查房、坐診、講座、義診等醫(yī)療服務(wù)。至目前,新區(qū)第一人民醫(yī)院派駐專家及骨干160多人次,下沉基層接診患者5370余人次,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)40次、1300余人次,開展查房并指導(dǎo)用藥患者7620余人次,秦川中心衛(wèi)生院累計收治二級病種患者320人,讓基層老百姓在家門口享受到了優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。三是發(fā)揮五大縣域醫(yī)學(xué)中心作用,實現(xiàn)“鄉(xiāng)檢查、縣診斷、鄉(xiāng)治療”,一年來共接收基層醫(yī)療機構(gòu)遠程診斷申請4609份,心電、影像中心接收遠程診斷4411份,病理中心43份;檢驗中心接收69人次154份,100%出具診斷報告。四是全力推進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,全年完成工業(yè)產(chǎn)值約17億元,同比增長17.6%。積極向上爭取中醫(yī)藥專項經(jīng)費200萬元,用于市級中醫(yī)優(yōu)勢??坪?家基層醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)館建設(shè),進一步提升中醫(yī)藥服務(wù)能力,充分發(fā)揮中醫(yī)醫(yī)療預(yù)防保健特色優(yōu)勢。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因一是統(tǒng)籌規(guī)劃不到位。2022年常見病監(jiān)測項目啟動時間較往年晚,受新冠肺炎疫情影響,體檢組、質(zhì)控組成員全員抗疫,無法及時開展項目監(jiān)測工作,入學(xué)體檢時進部分學(xué)校受阻,11月份起監(jiān)測學(xué)校全面停課,只完成2所學(xué)校監(jiān)測任務(wù)。二是重視程度和部門配合不到位。學(xué)生常見病監(jiān)測和干預(yù)工作,涉及衛(wèi)生健康委、教育行政部門、各園區(qū)衛(wèi)健局、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、疾控中心和學(xué)校等多個部門和單位,存在重視程度不夠、主動作為不夠、部門職責(zé)不明確等問題。如本應(yīng)該園區(qū)衛(wèi)健局主動協(xié)調(diào)的工作,都由疾控中心協(xié)調(diào)負責(zé);監(jiān)測器材和場地存在不符合技術(shù)規(guī)范要求,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心派出人員數(shù)量不足,沒有相應(yīng)工作經(jīng)歷和資質(zhì)等。三是技術(shù)規(guī)范的掌握和落實不到位。現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)發(fā)現(xiàn),監(jiān)測細節(jié)上存在不符合技術(shù)規(guī)范的情況。如:近視篩查方面,在視力表懸掛高度、戴鏡情況詢問等方面不符合技術(shù)規(guī)范等問題。下一步改進措施:一是高度重視學(xué)生常見病防控工作。從實施“健康中國”戰(zhàn)略、建設(shè)“健康新區(qū)”的高度出發(fā),充分認識兒童青少年近視防控的重要性和緊迫性,把兒童青少年體質(zhì)健康工作擺上重要議事日程,為提高兒童青少年體質(zhì)健康水平營造良好社會氛圍。讓每個孩子都有健康的體魄和光明的未來。
二是強化協(xié)作,明確相關(guān)部門責(zé)任。加強與教育部門、疾控中心、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)協(xié)作,充分發(fā)揮校醫(yī)校護的作用,強化健康教育,普及良好衛(wèi)生知識。發(fā)揮學(xué)校、家長、學(xué)生各自職責(zé)。形成“政府主導(dǎo)、部門配合、專家指導(dǎo)、學(xué)校教育、家庭關(guān)注”的兒童青少年近視及常見病防控良好格局。三是明確目標(biāo),大力開展干預(yù)工作。通過開展學(xué)校衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)普及、中小學(xué)健康月活動、學(xué)校教學(xué)生活環(huán)境改善行動、健康父母行動、重點人群關(guān)愛行動、心理健康行動等一系列干預(yù)活動,延緩學(xué)生近視、齲齒等常見病發(fā)展趨勢。爭取到2030年,蘭州新區(qū)兒童青少年新發(fā)近視率明顯下降,青少年健康整體水平顯著提升。
(三)部門績效評價結(jié)果
詳細評價結(jié)果以附件形式附后。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
四、結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。