2022年度永登縣秦川中心衛(wèi)生院部門決算
來(lái)源: 永登縣秦川中心衛(wèi)生院
時(shí)間: 2023/09/19/ 18:48
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目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
秦川中心衛(wèi)生院坐落在蘭州新區(qū)九華山路。是蘭州新區(qū)綜合業(yè)務(wù)水平最好的一所非營(yíng)利性一級(jí)甲等醫(yī)院,承擔(dān)著秦川鎮(zhèn)及周邊地區(qū)10多萬(wàn)人口的醫(yī)療救護(hù)任務(wù)。醫(yī)院始建于1953年,圍繞預(yù)防、保健基本醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)等主要職能,主要承擔(dān)以下職責(zé):
(一)根據(jù)農(nóng)村居民對(duì)衛(wèi)生服務(wù)的需求,協(xié)助秦川園區(qū)管委會(huì)及秦川鎮(zhèn)政府制定和實(shí)施本地區(qū)衛(wèi)生保健工作。
?。ǘ┰谇卮▓@區(qū)管委會(huì)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,開展以“病人為中心,靠質(zhì)量求生存,靠創(chuàng)新求發(fā)展,靠特色創(chuàng)品牌”為中心的宗旨,宣傳衛(wèi)生科普知識(shí),進(jìn)行健康教育。
(三)防止傳染病、地方病,嚴(yán)格執(zhí)行疫情報(bào)告制度,做好疫區(qū)處理;做好預(yù)防接種和計(jì)劃免疫工作;做好當(dāng)?shù)刂行W(xué)生的健康體檢。
?。ㄋ模┽t(yī)治人民群眾的疾病,開展門診。出診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。
?。ㄎ澹╅_展老年保健、精神衛(wèi)生和社區(qū)康復(fù),防止非傳染性的慢性病。
(六)負(fù)責(zé)衛(wèi)生信息的收集、整理、上報(bào)和反饋,及時(shí)準(zhǔn)確地掌握情況,定期完成各種報(bào)表任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)衛(wèi)生院服務(wù)人口,服務(wù)半徑,防病治病任務(wù)和發(fā)展規(guī)模,內(nèi)設(shè)門診部、住院部、護(hù)理部、后勤部、防???、公衛(wèi)科、新農(nóng)合及相關(guān)科室。
(一)門診部
1、急診室:負(fù)責(zé)急危重癥病人的搶救治療和轉(zhuǎn)診。
2、內(nèi)兒科:開展內(nèi)兒科疾病的診治。
3、外科:開展外科疾病的診治。
4、婦科:開展婦科疾病的診治。
5、中醫(yī)科:用中醫(yī)方法對(duì)患者進(jìn)行診治。
6、功能科:開展B超、心電圖等功能檢查。
7、檢驗(yàn)室:開展肝功,血、尿、便常規(guī)化驗(yàn)及生化、淋病、梅毒等特殊化驗(yàn)。
8、中西藥房:負(fù)責(zé)中西藥房的處方調(diào)劑、銷售統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)貯保管。
9、口腔科:開展口腔疾病的治療與修復(fù)。
(二)住院部
1、內(nèi)兒科:醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。
2、外科:醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。
3、婦產(chǎn)科:醫(yī)療和護(hù)理本科住院者。
(三)護(hù)理部:負(fù)責(zé)全院的護(hù)理工作。
(四)后勤部:負(fù)責(zé)全院的財(cái)務(wù)、水電暖、房屋維修、衛(wèi)生等后勤工作。
(五)防???/strong>:負(fù)責(zé)本地區(qū)衛(wèi)生防疫和婦幼保健工作,組織和指導(dǎo)村級(jí)衛(wèi)生組織實(shí)施預(yù)防接種工作;掌握疫情動(dòng)態(tài),及時(shí)處理和上報(bào)疫情;負(fù)責(zé)農(nóng)村防疫和婦幼員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)匯總上報(bào)各種防保統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
(六)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理科:負(fù)責(zé)新農(nóng)合患者的住院和門診報(bào)銷。
(七)公共衛(wèi)生科:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童體檢、婦女病、慢性病等預(yù)防體檢工作。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表(詳見公開表01)
二、收入決算表(詳見公開表02)
三、支出決算表(詳見公開表03)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見公開表04)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見公開表05)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(詳見公開表06)
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見公開表07)
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見公開表08)
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見公開表09)
以上表請(qǐng)?jiān)斠姼郊?。(備注:公開07表、08表、09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故表7、表8、表9無(wú)數(shù)據(jù)。)
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為2510.18萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加31.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.28%,主要原因是:本年度新增業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)支出。 (本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2510.18萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入933.76萬(wàn)元,占37.20%;上級(jí)補(bǔ)助收入625.12萬(wàn)元,占24.90%;事業(yè)收入951.30萬(wàn)元,占37.90%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2510.18萬(wàn)元,其中:基本支出1790.52萬(wàn)元,占71.33%;項(xiàng)目支出719.65萬(wàn)元,占28.67%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為933.76萬(wàn)元。與上年相比,各增加75.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.74%。主要原因是:本年度新增業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出933.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加75.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.74%。主要原因是:本年度新增業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)支出。主要用于租賃業(yè)務(wù)用房。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出933.76萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出10.55萬(wàn)元,占1.13%;社會(huì)保障和就業(yè)支出42.15萬(wàn)元,占4.51%;衛(wèi)生健康支出846.30萬(wàn)元,占90.64%;住房保障支出34.76萬(wàn)元,占3.72%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為876.06萬(wàn)元,支出決算為933.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.59%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為10.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:“基本工資調(diào)標(biāo)增資”決算時(shí)科目調(diào)整。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.80萬(wàn)元,支出決算為42.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.06%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度由于人員調(diào)出導(dǎo)致工資績(jī)效等支出減少。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為794.16萬(wàn)元,支出決算為846.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員職務(wù)晉升導(dǎo)致工資和績(jī)效支出增加。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為35.10萬(wàn)元,支出決算為34.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度人員調(diào)出導(dǎo)致支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出839.23萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)798.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.1萬(wàn)元,下降1.37%,主要原因是本年度人員調(diào)出導(dǎo)致支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)41.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8.38萬(wàn)元,下降16.94%,主要原因是本年度工作人員有調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我單位屬于醫(yī)療事業(yè)單位,救護(hù)車輛無(wú)編制,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.09萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)3.29萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.58萬(wàn)元、水電費(fèi)2.82萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.76萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.23萬(wàn)元、單位取暖費(fèi)15.47萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.13萬(wàn)元、福利費(fèi)7.31萬(wàn)元、維修(維護(hù))費(fèi)1.5萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.38萬(wàn)元,下降16.94%,主要原因是本年度單位工作人員調(diào)整。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.75萬(wàn)元,下降39.89%,主要原因是受疫情影響外出培訓(xùn)減少。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛, 其他用車主要是用于醫(yī)療救護(hù)和外出辦公。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
- 其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金109.88萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)需開展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng);2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)需開展此開展績(jī)效自評(píng);組織對(duì)租賃費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出109.88萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期效果,完成預(yù)算的100%。
- 績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門在2022年度部門決算中反映“蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為109.88萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為94.53萬(wàn)元,完成預(yù)算的86.03%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境;二是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù);三是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題1個(gè):預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為86.03%。主要原因?yàn)楹贤匀昶谝淮涡愿肚澹A(yù)算時(shí)以一年期為時(shí)限。此問(wèn)題于2023年預(yù)算時(shí)已解決。
三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)2022年度績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行綜述:1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn);2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理,符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);3.認(rèn)真履行行業(yè)部門職責(zé),有序推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。基本完成年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。綜合自評(píng)得分97.5分。(績(jī)效自評(píng)詳見附件3)
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十七、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
十八、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
十九、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
二十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:1、永登縣秦川中心衛(wèi)生院2022年決算公開附表
2、永登縣秦川中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告